筑牢内控基石 赋能高质量发展
我院举办2025年内控培训及财务条线考核会
为持续加强内控制度建设,全面提升全院风险防范意识与管理水平,院党政办公室、纪检监察室及计划财务处于11月26-27日联合召开2025年度内部控制专题培训暨财务条线考核会议。院党委委员、副院长沈晓晖出席会议,各研究所(中心、站)的报账员及资产管理员、院属企业相关负责人、业务骨干及全体财务人员参加了本次培训考核。
本次内控培训环节聚焦单位资产内控管理及体系构建、企业经营风险识别与管控、科研经费使用中的常见问题剖析与防范三大议题,结合现实案例,深入浅出地剖析了单位在运营中可能面临的各类风险及应如何制定有效的应对控制策略。计划财务处就院财务报销相关政策汇编及财务实务百问百答手册修订进行了解读,并就财政部于今年10月30日发布的《关于进一步压实会计工作责任 加强会计法律法规和国家统一的会计制度贯彻实施的意见》相关规定进行了宣贯,旨在强化财务队伍的规范性与责任感。

沈晓晖对本次培训给予肯定,并就下一步深入推进内控体系建设提出五点期望:一是深化认识,提高站位。要深刻理解内部控制是保障单位稳健远航的“压舱石”,充分认识其重要性与必要性。二是学以致用,内化于行。要将内控的理念、方法全面融入日常工作的各个环节,使其成为自觉行动和工作习惯。三是强化执行,筑牢堤坝。要狠抓制度落实,共同构筑起保障单位高质量发展的“安全堤坝”,防范化解各类风险。四是持续学习,知行合一。要不断加强理论知识和业务技能的学习,并积极运用于实践,做到学用相长。五是积极谋划,共绘蓝图。要立足当下、放眼未来、主动思考,积极为我院未来的发展规划建言献策,贡献智慧与力量。

27日上午,召开了财务条线考核会,各所资产管理员与报账员分别汇报了本年度工作总结及成果。朱靖对全体人员一年来的辛勤付出表示感谢。她勉励大家立足岗位,精益求精,在履职尽责中实现个人价值,同时要树立终身学习的理念,不断提升专业能力与综合本领。

此次内控培训会议的召开,进一步提升了我院各级人员对内控工作与财务管理重要性的认识,为持续提升我院治理能力和管理水平打下了坚实基础。



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