院纪检监察室与各单位就内审情况交换意见
受组织人事处委托,院纪检监察室组织开展了对院属事业单位及科立特集团总公司处级领导干部2013年-2016年6月经济责任履行情况的审计工作。为了使被审计单位更好地理解和认识存在的问题及原因,11月28日~12月5日,院纪检监察室组织力量逐一走访了被审计单位,与各单位领导班子就内审中发现的问题交换了意见,并提出了整改要求与建议。各单位领导纷纷表示,要以此次内审发现的问题为抓手,认真总结,积极整改,不断提高单位的科学化管理水平,推动本单位事业发展再上新台阶。
本次审计也是对2010年-2012年处级干部换届和2013年-2014年6月财务收支审计发现问题整改情况的“回头看”。从检查结果看,各单位领导高度重视内审发现的问题,并按照审计建议积极落实整改。科研经费的预算管理、大额科研经费使用的分级授权管理、资产管理等方面均得到了有效管控,八项规定精神得到了有效贯彻落实。
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